ORTELIUS International AB publicerar årsredovisning för 2025
ORTELIUS International AB ("ORTELIUS" eller "Bolaget") publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2025. Årsredovisningen överensstämmer i allt väsentligt med den tidigare publicerade bokslutskommunikén för 2025. I samband med färdigställandet av årsredovisningen och den slutliga revisionsprocessen har dock moderbolaget genomfört en nedskrivning av aktier i dotterbolag om 210 MSEK.
Revisorn har lämnat en revisionsberättelse som innehåller en upplysning av särskild betydelse avseende antagandet om fortsatt drift samt vissa anmärkningar enligt aktiebolagslagen.
Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats, Financial Reports – Investor Relations, samt som bilaga till detta pressmeddelande.
Nedskrivning av aktier i dotterbolag
Moderbolaget har skrivit ned värdet på aktier i dotterbolag med 210 MSEK. Efter nedskrivningen redovisas innehavet per den 31 december 2025 till ett värde motsvarande bolagets marknadsvärde vid balansdagen.
Nedskrivningen påverkar moderbolagets resultat och finansiella ställning men har ingen påverkan på koncernens resultat, kassaflöde eller finansiella ställning.
Utöver denna justering föreligger inga väsentliga skillnader mellan bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2025.
Revisionsberättelse
Revisorn har lämnat en revisionsberättelse som innehåller en upplysning av särskild betydelse avseende antagandet om fortsatt drift samt vissa anmärkningar enligt aktiebolagslagen.
Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift
Revisorn har lämnat en upplysning av särskild betydelse avseende Bolagets behov av ytterligare finansiering för att säkerställa verksamhetens fortsatta drift.
Bolagets kommentar
Bolaget arbetar aktivt med att säkerställa långsiktig finansiering av verksamheten. Vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande var erforderlig finansiering ännu inte slutligt säkerställd. Arbetet fortgår och Bolaget fortsätter arbetet med pågående finansieringsinitiativ och kommer att informera marknaden om väsentliga utvecklingar i enlighet med tillämpliga regelverk.
Försenade skatteinbetalningar
Revisorn har anmärkt på att avdragen skatt vid vissa tillfällen inte betalats inom föreskriven tid.
Bolagets kommentar
Bolaget noterar anmärkningen och har stärkt sina interna rutiner och kontrollprocesser för att säkerställa korrekt hantering framgent.
Kontrollbalansprocess
Revisorn har anmärkt på att den dåvarande styrelsen inte kallade till första kontrollstämma inom den tidsram som föreskrivs enligt aktiebolagslagen.
Bolagets kommentar
Anmärkningen avser den tidigare styrelsens hantering under 2025. Bolaget har därefter förstärkt sina processer för bolagsstyrning, regelefterlevnad och finansiell uppföljning.
Försenad årsredovisning
Revisorn har anmärkt på att årsredovisningen inte upprättats i sådan tid att årsstämma kunnat hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Bolagets kommentar
Bolaget beklagar förseningen och har vidtagit åtgärder för att stärka planering, resurssättning och rapporteringsprocesser inför kommande rapportperioder.